U gst-u koji povrat treba uskladiti?

Sadržaj:

U gst-u koji povrat treba uskladiti?
U gst-u koji povrat treba uskladiti?
Anonim

Za početak, usklađivanje se mora obaviti za svaki GSTIN, a zatim se mora uzeti u obzir na razini PAN-a. Usklađivanje se mora obaviti po mjesecima za cijelu fiskalnu godinu. Ne samo to, već se također moraju uzeti u obzir izmjene i dopune unesene u povrat poreza na robu i usluge iz prethodne fiskalne godine u tekućoj fiskalnoj godini.

Zašto je potrebno usklađivanje Gstr-2A?

Vrlo je važno uskladiti podatke povrata GST-a jer: Prema novim prijavama GST-a, porezni obveznici će moći tražiti ITC samo ako je određena faktura prisutna u GSTR-2Aili podatke dobavljača. … Ovaj proces usklađivanja neće osigurati gubitak ITC-a na bilo kojim fakturama.

Što je Gstr-2A i 3B usklađivanje?

Obrazac GSTR – 3B je mjesečna zbirna prijava koju porezni obveznik podnosi do20. sljedećeg mjeseca ili 22./24. mjeseca nakon tromjesečja. Obrazac GSTR – 2A automatski je popunjen obrazac generiran u primateljevoj prijavi, koji pokriva sve vanjske zalihe (Obrazac GSTR – 1) koje su deklarirali njegovi dobavljači. …

Što je usklađivanje u GST-u?

Usklađivanje prema porezu na robu i usluge (GST) je o usklađivanju podataka koje je dostavio dobavljač s podacima primatelja i bilježenju svih transakcija koje su se dogodile tijekom tog razdoblja. Proces usklađivanja osigurava da nijedna prodaja ili kupnja nije izostavljena ili pogrešno prijavljena u povratima GST-a.

Kako znati je li 2A ili 3B?

Korak2: Kliknite na 'Nadzorna ploča za povrate' ILI Idite na Usluge > Povrati > Nadzorna ploča za povrate. Korak 3: Odaberite financijsku godinu i razdoblje prijave s padajućeg popisa. Korak 4: Za usporedbu GSTR-3B s GSTR-2A, kliknite na gumb 'Prikaz' ispod pločice 'Usporedba deklarirane odgovornosti i potraživanja ITC-a'.

Preporučeni: